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Detalhes
| 14/03/2025 | 0000044/2025 | 0000044/2025 | 0000051/2025 | 0000073/2025 | DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL D EIRUPI/ES, | DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$ 308,93 | R$ 308,93 | R$ 308,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 12/03/2025 | 0000002/2025 | 0000043/2025 | 0000050/2025 | 0000072/2025 | Contratacao de Empresa especializada na prestacao de servico de Saude e Seguranca no trabalho -SST para os orgaos publicos. | Ammel Saude Ltda | 04.491.992/0001-58 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.533,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0000042/2025 | 0000042/2025 | 0000049/2025 | 0000071/2025 | MULTA E JUROS. | I N S S | 29.979.036/0001-40 | R$ 37,58 | R$ 37,58 | R$ 37,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0000070/2025 | | | 0000070/2025 | INSS/PJ REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. | I N S S | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 541,74 | | |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0000009/2022 | 0000004/2025 | 0000047/2025 | 0000069/2025 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de fornecimento e gerenciamento de Auxilio-Alimentacao, por meio de Cartao Eletronico/Magnetico, para recarga mensal, destinado aos Servidores da Camara Municipal de Irupi, Ref. 03/2025 | UP BRASIL ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 02959392000146 | | R$ 6.604,48 | R$ 6.604,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0000007/2021 | 0000003/2025 | 0000048/2025 | 0000068/2025 | Contratacao de empresa especializada para provimento de acesso a internet. Referente a 02/2025 | MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME | 07.911.265/0001-90 | | R$ 300,00 | R$ 285,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0000040/2025 | 0000040/2025 | 0000046/2025 | 0000067/2025 | CONSUMO DE AGUA REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 | CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 201,22 | R$ 201,22 | R$ 201,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/03/2025 | 0000039/2025 | 0000039/2025 | 0000045/2025 | 0000066/2025 | DECIMO TERCEIRO SALARIO. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 39287677000198 | R$ 9.163,47 | R$ 9.163,47 | R$ 9.163,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/03/2025 | 0000065/2025 | | | 0000065/2025 | INSS/PJ REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. | I N S S | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 541,74 | | |
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Detalhes
| 06/03/2025 | 0000064/2025 | | | 0000064/2025 | REPASSE PARA INSS REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. | I N S S | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 14.558,55 | | |